Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
31/01/2025 |
31010033
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
26.492,70 |
|
31/01/2025 |
31010032
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
164.614,16 |
|
31/01/2025 |
31010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
2.882,52 |
|
31/01/2025 |
31010031
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
2.882,52 |
|
31/01/2025 |
31010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
1.195,42 |
|
31/01/2025 |
31010030
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
1.195,42 |
|
31/01/2025 |
31010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.781,70 |
|
31/01/2025 |
31010029
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.781,70 |
|
31/01/2025 |
31010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
80.165,42 |
|
31/01/2025 |
31010028
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
80.165,42 |
|
31/01/2025 |
31010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
555,28 |
|
31/01/2025 |
31010027
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
555,28 |
|
31/01/2025 |
31010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
3.756,00 |
|
31/01/2025 |
31010026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
3.756,00 |
|
31/01/2025 |
31010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
4.034,08 |
|
31/01/2025 |
31010025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
4.034,08 |
|
31/01/2025 |
31010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
32.726,63 |
|
31/01/2025 |
31010024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
32.726,63 |
|
31/01/2025 |
31010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
25.105,20 |
|
31/01/2025 |
31010023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
25.105,20 |
|
31/01/2025 |
31010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
LIQUIDADO |
7.350,00 |
|
31/01/2025 |
31010022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
|
EMPENHADO |
7.350,00 |
|
31/01/2025 |
31010021
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
9.075,00 |
|
31/01/2025 |
31010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
2.182,60 |
|
31/01/2025 |
31010020
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
2.182,60 |
|
31/01/2025 |
31010019
GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
EMPENHADO |
9.122,00 |
|
31/01/2025 |
31010018
HOTEL BELA VISTA LTDA - ME
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
31/01/2025 |
31010017
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
2.982,60 |
|
31/01/2025 |
31010016
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
1.282,30 |
|
31/01/2025 |
31010015
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
8.224,00 |
|
31/01/2025 |
31010014
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
|
EMPENHADO |
9.567,30 |
|
31/01/2025 |
31010013
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
|
EMPENHADO |
138,00 |
|
31/01/2025 |
31010012
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
06 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
|
EMPENHADO |
6.220,80 |
|
31/01/2025 |
31010011
ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - ME
|
05 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
EMPENHADO |
9.836,10 |
|
31/01/2025 |
31010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
LIQUIDADO |
2.249,10 |
|
31/01/2025 |
31010010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
EMPENHADO |
2.249,10 |
|
31/01/2025 |
31010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
31/01/2025 |
31010009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DO TRABALHO, DA MULHER E DESE
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
31/01/2025 |
31010008
GEORGE ALBERTO SATURNINO DE ANDRADE
|
20 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
EMPENHADO |
8.080,00 |
|
31/01/2025 |
31010007
CICERO DE SOUZA OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
1.518,00 |
|
31/01/2025 |
31010006
CICERO CAETANO GOMES CPF: 047.619.983-26
|
21 - SEC. DE DESENV. ECON., EMP. E TURISMO
|
EMPENHADO |
282,00 |
|
31/01/2025 |
31010005
COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQUINAS E MOTORES EIRELI
|
22 - SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE
|
EMPENHADO |
11.684,80 |
|
31/01/2025 |
31010004
AMANDA OLIVEIRA FARIAS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
31/01/2025 |
31010004
AMANDA OLIVEIRA FARIAS
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
31/01/2025 |
31010003
LUIZ SOARES DE PAIVA - MEI
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
31/01/2025 |
31010003
LUIZ SOARES DE PAIVA - MEI
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
26.342,00 |
|
31/01/2025 |
31010002
MARIA DE FATIMA DE SOUSA BRASIL GARCIA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
31/01/2025 |
31010002
MARIA DE FATIMA DE SOUSA BRASIL GARCIA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
31/01/2025 |
31010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
PAGO |
67.588,42 |
|
31/01/2025 |
31010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
67.588,42 |
|
31/01/2025 |
31010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
EMPENHADO |
67.588,42 |
|
31/01/2025 |
30010001
DETRAN-CE - DEPTO. ESTADUAL DE TRANSITO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
|
PAGO |
2.108,88 |
|
31/01/2025 |
29010005
ANDREZA COREIA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
31/01/2025 |
29010004
LAVINNIA MACHADO RIBEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
120,00 |
|
31/01/2025 |
28010026
VANESSA MARIA DA SILVA GUEDES
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
0,40 |
|
31/01/2025 |
27010004
CICERO CAETANO GOMES CPF: 047.619.983-26
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
31/01/2025 |
24010006
DIEGO PEREIRA FECHINE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
|
LIQUIDADO |
4.738,00 |
|
31/01/2025 |
23010006
MARCOS VINICIUS PEDROSA FERREIRA
|
08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
|
LIQUIDADO |
477,00 |
|
31/01/2025 |
20010009
SAMPAIO & BARROS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
|
LIQUIDADO |
11.750,00 |
|
31/01/2025 |
20010008
N P M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE SAUDE
|
PAGO |
12.556,68 |
|